公開日 2011年04月05日
更新日 2018年03月16日
平成22年度 当初予算
平成22年度予算については、平成21年度に引き続き、法人市民税や個人市民税は落ち込み、地方譲与税や自動車取得税交付金なども減収が予想されます。
地方交付税は新政権の下で1兆1000億円が措置され、臨時財政対策債も2兆6000億円の増額となることから、その増額分を3億6270万円と見込んでおりますが、それでも財源不足は埋まらず、平成21年度と同額の5億5000万円を財政調整基金から取り崩すことにしています。
したがって、これまでの改革の歩みを止めることなく事業の重点化、効率化を徹底し、最小の経費で最大のサービスを提供できるよう知恵と工夫を持ち取り組むとともに、羽生市の魅力を全国に発信し、まちに活力を与える市政経営を目指します。
『平成22年度市政運営方針』より
平成22年度予算書及び予算説明書
羽生市一般会計 予算書(70KB) 歳入歳出事項別明細書総括(55KB)
歳入歳出事項別明細書(555KB)
羽生市国民健康保険特別会計 予算書及び予算説明書(64KB)
羽生市都市計画下水道事業特別会計 予算書及び予算説明書(31KB)
羽生市中小企業従業員退職金等共済事業特別会計 予算書及び予算説明書(18KB)
羽生市住宅資金貸付事業特別会計 予算書及び予算説明書(17KB)
羽生市老人保健特別会計 予算書及び予算説明書(18KB)
羽生市介護保険特別会計 予算書及び予算説明書(51KB)
羽生市後期高齢者医療特別会計 予算書及び予算説明書(25KB)
●当初予算の概要(873KB)
*予算書等は、PDFファイル(新規ウィンドウ)にて開きます。
予算の規模
会計区分 | 平成22年度 | 平成21年度 | 比較増減 | 前年度比 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 16,336,000 | 15,285,000 | 1,051,000 | 6.9 |
国民健康保険 | 5,665,333 | 5,574,379 | 90,954 | 1.6 |
下水道事業 | 1,715,393 | 1,902,820 | △187,427 | △9.8 |
中退共事業 | 146,217 | 142,738 | 3,479 | 2.4 |
住宅資金貸付事業 | 3,626 | 5,313 | △1,687 | △31.8 |
老人保健 | 102,403 | 8,029 | 94,374 | 1,175.4 |
介護保険 | 3,153,890 | 2,950,527 | 203,363 | 6.9 |
後期高齢者医療 | 880,805 | 842,726 | 38,079 | 4.5 |
水道事業会計 | 2,076,867 | 1,864,238 | 212,629 | 11.4 |
全会計総計 | 30,080,534 | 28,575,770 | 1,504,764 | 5.3 |
一般会計当初予算の状況
科目 | 平成22年度 | 平成21年度 | 増減率 | ||
---|---|---|---|---|---|
予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | ||
市税 | 7,219,054 | 44.2 | 7,495,531 | 49.0 | △3.7 |
地方譲与税 | 228,000 | 1.4 | 243,001 | 1.6 | △6.2 |
利子割交付金 | 14,000 | 0.1 | 24,000 | 0.2 | △41.7 |
配当割交付金 | 2,000 | 0.0 | 9,000 | 0.1 | △77.8 |
株式譲渡所得割 交付金 |
1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 0.0 |
地方消費税 交付金 |
460,000 | 2.8 | 470,000 | 3.1 | △2.1 |
自動車取得税 交付金 |
93,000 | 0.6 | 130,001 | 0.8 | △28.5 |
地方特例 交付金 |
102,000 | 0.6 | 85,000 | 0.5 | 20.0 |
地方交付税 | 1,640,000 | 10.0 | 1,620,000 | 10.6 | 1.2 |
交通安全対策 特別交付金 |
12,000 | 0.1 | 12,000 | 0.1 | 0.0 |
分担金及び 負担金 |
260,738 | 1.6 | 251,506 | 1.6 | 3.7 |
使用料及び 手数料 |
183,077 | 1.1 | 192,631 | 1.3 | △5.0 |
国庫支出金 | 1,943,496 | 11.9 | 1,133,138 | 7.4 | 71.5 |
県支出金 | 859,053 | 5.3 | 791,475 | 5.2 | 8.5 |
財産収入 | 20,047 | 0.1 | 20,102 | 0.1 | △0.3 |
寄附金 | 2,703 | 0.0 | 103 | 0.0 | 2,524.3 |
繰入金 | 650,497 | 4.0 | 554,357 | 3.6 | 17.3 |
繰越金 | 350,000 | 2.1 | 350,000 | 2.3 | 0.0 |
諸収入 | 785,235 | 4.8 | 819,555 | 5.4 | △4.2 |
市債 | 1,510,100 | 9.3 | 1,082,600 | 7.1 | 39.5 |
歳入合計 | 16,336,000 | 100.0 | 15,285,000 | 100.0 | 6.9 |
科目 | 平成22年度 | 平成21年度 | 増減率 | ||
---|---|---|---|---|---|
予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | ||
議会費 | 170,270 | 1.0 | 177,489 | 1.2 | △4.1 |
総務費 | 1,892,837 | 11.6 | 1,772,405 | 11.6 | 6.8 |
民生費 | 5,919,116 | 36.2 | 4,935,689 | 32.3 | 19.9 |
衛生費 | 1,185,335 | 7.3 | 1,212,459 | 7.9 | △2.2 |
労働費 | 181,714 | 1.1 | 187,125 | 1.2 | △2.9 |
農業費 | 261,034 | 1.6 | 288,793 | 1.9 | △9.6 |
商工費 | 340,247 | 2.1 | 323,700 | 2.1 | 5.1 |
土木費 | 1,464,216 | 9.0 | 1,504,297 | 9.8 | △2.7 |
消防費 | 775,734 | 4.7 | 844,747 | 5.5 | △8.2 |
教育費 | 1,717,058 | 10.5 | 1,676,209 | 11.0 | 2.4 |
公債費 | 2,142,081 | 13.1 | 2,059,567 | 13.5 | 4.0 |
諸支出金 | 256,358 | 1.6 | 272,520 | 1.8 | △5.9 |
予備費 | 30,000 | 0.2 | 30,000 | 0.2 | 0.0 |
歳出合計 | 16,336,000 | 100.0 | 15,285,000 | 100.0 | 6.9 |
科目 | 平成22年度 | 平成21年度 | 増減率 | ||
---|---|---|---|---|---|
予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | ||
人件費 | 3,456,840 | 21.1 | 3,571,419 | 23.4 | △3.2 |
扶助費 | 3,480,730 | 21.3 | 2,588,155 | 16.9 | 34.5 |
公債費 | 2,142,081 | 13.1 | 2,059,567 | 13.5 | 4.0 |
物件費 | 2,910,036 | 17.8 | 2,876,068 | 18.8 | 1.2 |
維持補修費 | 16,900 | 0.1 | 15,700 | 0.1 | 7.6 |
補助費 | 684,984 | 4.2 | 668,298 | 4.4 | 2.5 |
積立金 | 1,457 | 0.0 | 1,126 | 0.0 | 29.4 |
投資及び出資金 貸付金 |
304,800 | 1.9 | 312,200 | 2.0 | △2.4 |
繰出金 | 2,069,662 | 12.7 | 1,985,719 | 13.0 | 4.2 |
普通建設事業費 | 1,238,510 | 7.6 | 1,176,748 | 7.7 | 5.2 |
予備費 | 30,000 | 0.2 | 30,000 | 0.2 | 0.0 |
歳出合計 | 16,336,000 | 100.0 | 15,285,000 | 100.0 | 6.9 |
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